Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASI [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASIL [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILI [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/ [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/D [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020009
NADIR NUNES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/DF [...]
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4.800,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
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15.090,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
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36.494,51 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 06020015
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
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9.617,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05020015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP [...]
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12.671,18 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05020002
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ALESON BRENO BRITO PEREIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO9329 [...]
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413,46 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 03020016
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E MAN [...]
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16.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 03020012
SK PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO [...]
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74.967,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PE [...]
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353,56 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
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93,34 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020020
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO T [...]
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895,55 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020019
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA [...]
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270,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
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397,20 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
SK PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NA P [...]
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95.315,46 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
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133.740,93 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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62,53 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010410
L.M PAIVA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
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6.116,66 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010406
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
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2.583,61 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010080
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
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11.797,63 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010033
MINISTERIO DA FAZENDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SEM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO 6 [...]
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70.031,20 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
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40.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA IVERIDIANE MAR [...]
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300,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
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100,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 915703/2021, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO PROJETO [...]
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5.000,00 |
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