Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010352
11.741.204/0001-08
CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO NO CHP 03/2024-SESA E ESPECIALIZADAS PARA REALIZAC [...]
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7.529,24 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010273
12.021.435/0001-00
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA COM ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO NA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS, INCLUI [...]
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1.400,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020026
qi.duB.jC7/q547-x5
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA COM ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO NA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS, INCLUI [...]
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600,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010381
03.058.323/0001-24
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
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18.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010382
03.058.323/0001-24
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
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4.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010392
11.219.085/0001-10
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 09(NOVE) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
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90.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010394
03.058.323/0001-24
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
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6.750,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010398
11.219.085/0001-10
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
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8.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02010474
11.219.085/0001-10
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO ONIBUS RODOVIARIO COM AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 QUARENTA E DOIS PASSAGEIRO [...]
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57.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020053
ic.IqW.ln//IFEd-w4
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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106.256,55 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 26020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLEONICE CARNEIRO JACINTO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO11.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEA [...]
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660,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010355
24.959.960/0001-41
T SOUSA DE OLIVEIRA - ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TALOES DE ZONA AZUL DE 01 (UMA) HORA E DE 02 (DUAS) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TR [...]
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6.800,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
tS.io7.8bW/dzof-ox
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4, MODELO 2025, CHASSI: 93XELLC2TTCS07 [...]
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1.186,09 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010227
02.268.603/0001-02
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE TIANGUA-CE. CONFO [...]
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2.493,90 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020028
tS.io7.8bW/dzof-ox
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4, MODELO 2025, CHASSI: 93XELLC2 [...]
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429,30 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010489
39.237.493/0001-13
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECES [...]
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196.462,50 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010503
33.782.002/0001-39
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 2O MEDICAO DA REFORMA DO PREDIO DA E.E.F. ANTONIO CUSTODIO SOBRINHO - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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320.410,77 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010519
47.675.082/0001-38
47.675.082 JANIELE PARENTE MELO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS ACOES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [...]
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4.900,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010520
47.675.082/0001-38
47.675.082 JANIELE PARENTE MELO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, ORIENTACAO, FOMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS MICROEMPREEND [...]
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4.750,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010526
27.914.128/0001-17
SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SONOPLASTIA, PARA PROPORCIONAR O USO DE MICROFONES, OPERACAO E REGULAGEM DA MESA DE SOM E AUXILIAR NA TR [...]
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1.398,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010534
13.467.201/0001-45
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, EXECUCAO CONTABIL, JUSTIFICATIVAS, DEFESAS E RECURSOS D [...]
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12.425,94 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010007
76.535.764/0020-06
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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95,02 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010008
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL EM PROVEITO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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95,11 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
13.366.928/0001-36
BJSA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, DESTINADO ATENDIMENTO DA [...]
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11.500,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020003
1H.5Ik.baV/3yfs-4A
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
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260,03 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020004
1H.5Ik.baV/3yfs-4A
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
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18.642,33 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010124
07.432.752/0001-70
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOTE I - EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE (PASSAGEM MOLHADA) NO SITIO REMISSAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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8.075,05 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010478
60.975.737/0060-01
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E DIARIAS DE LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGICA - UTI NEONATAL TIPO II. CELEBRADO DIA 2 [...]
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197.100,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010479
60.975.737/0060-01
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E DIARIAS DE LEITOS DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGICA - UTI NEONATAL TIPO II. CELEBRADO DIA [...]
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300.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
Iq.1IV.0NK/PeIy-TS
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
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40.000,00 |
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