| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
02010445
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO AO CEREST, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010404
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTACAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO TRIBUTARIA, OBRIGATORIAMENTE EM PLATA [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010394
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010382
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010381
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010345
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E [...]
|
LIQUIDADO |
137,63 |
|
| 02/02/2026 |
02010331
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.713,40 |
|
| 02/02/2026 |
02010324
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
LIQUIDADO |
720.029,26 |
|
| 02/02/2026 |
02010319
CONSULTORIO DRA. LAYANE FERNANDES FISIOTERAPIA INTEGRATIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE (SERVICOS DE FISIOTERAPIA) COM O INTUITO DE ATENDER OS USUARIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.533,91 |
|
| 02/02/2026 |
02010280
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETRAIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 02/02/2026 |
02010276
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PUBLICOS, VISA A GESTAO DOS CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
807,65 |
|
| 02/02/2026 |
02010272
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010271
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010270
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
548,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010234
POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
21.780,40 |
|
| 02/02/2026 |
02010231
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
842.149,66 |
|
| 02/02/2026 |
02010228
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010213
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CEASA S/N NA CIDADE DE TIANGUA-CE, DESTIANDO AO ALUGUEL SOCIAL AO SENHOR ADIMILSON DE OLI [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010207
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
177,96 |
|
| 02/02/2026 |
02010170
FRANCISCO CARVALHO DE AGUIAR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE COSTURA E OFICINAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010162
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA UNIPESSOAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICOS CONTABEIS COM LEVANTAMENTOS DE DADOS E ELEMENTOS DE RECEITAS E DESP [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010122
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010121
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.574,27 |
|
| 02/02/2026 |
02010106
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010104
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,51 |
|
| 02/02/2026 |
02010103
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010101
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LINK S DE INTERNET E TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E [...]
|
LIQUIDADO |
178,75 |
|
| 02/02/2026 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
6,16 |
|
| 02/02/2026 |
02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DO PROGRAMA NANA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
959,55 |
|
| 02/02/2026 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
68.521,68 |
|
| 30/01/2026 |
30010010
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010009
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.498,54 |
|
| 30/01/2026 |
30010008
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
EMPENHADO |
8.024,50 |
|
| 30/01/2026 |
30010007
IGOR SARAIVA COSTA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010006
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.826,90 |
|
| 30/01/2026 |
30010005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 30/01/2026 |
30010004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
EMPENHADO |
23.748,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010003
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
|
EMPENHADO |
5.890,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010002
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
|
EMPENHADO |
24.912,00 |
|
| 30/01/2026 |
30010001
F F N LIMA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.771,16 |
|
| 30/01/2026 |
02010530
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010529
43.458.489 CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010528
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
7.580,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010511
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
11.840,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010438
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
19.744,68 |
|
| 30/01/2026 |
02010296
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
53.735,67 |
|
| 29/01/2026 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
53,60 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
97.500,09 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
1.569,40 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
EMPENHADO |
245,18 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA OSL 1899 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
815,15 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 L MT LT DE PLACA OIB 1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.400,83 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA PMO0354 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.132,50 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA OST 8703 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
143,79 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
F F N LIMA FILHO
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
EMPENHADO |
21.160,00 |
|
| 28/01/2026 |
12010005
CARTORIO NEVES - 3o OFICIO, REGISTRO DE IMOVEIS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
271,60 |
|
| 28/01/2026 |
02010116
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010115
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
91,98 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
EMPENHADO |
60.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
TALYNE SILVA PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO27.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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