| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
02020114
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A NIVEL NACIONAL, SM [...]
|
EMPENHADO |
1.045,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020113
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PUBLICOS, VISA A GESTAO DOS CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DO P [...]
|
EMPENHADO |
4.845,90 |
|
| 02/02/2026 |
02020112
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES B [...]
|
EMPENHADO |
2.785,20 |
|
| 02/02/2026 |
02020111
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020110
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE, OBJETIVO: O [...]
|
EMPENHADO |
2.646,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020109
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ATENCAO ESPECIALIZADA - CAPS.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020108
CLARO S.A.
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO EM TELECOMUNICACOES DE VOZ E DADOS, NA MODALIDADE DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) MENSAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS ( [...]
|
EMPENHADO |
250,80 |
|
| 02/02/2026 |
02020107
DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL, ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES - [...]
|
EMPENHADO |
373.593,26 |
|
| 02/02/2026 |
02020106
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAS AUXILIOS A ESTAGIARIOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, EM REGIME DE SERVICO CONTINUO PAR [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020105
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA, ORIUNDA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS EM REGIME DE SERVIC [...]
|
EMPENHADO |
61,32 |
|
| 02/02/2026 |
02020104
E.C PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
48.250,03 |
|
| 02/02/2026 |
02020103
E.C PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
58.066,06 |
|
| 02/02/2026 |
02020102
AVAM SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
65.989,48 |
|
| 02/02/2026 |
02020101
AVAM SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - RORAS RURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
EMPENHADO |
58.274,69 |
|
| 02/02/2026 |
02020100
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ROTAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
19.470,51 |
|
| 02/02/2026 |
02020099
ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO/ROTAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
131.165,53 |
|
| 02/02/2026 |
02020098
ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
144.538,65 |
|
| 02/02/2026 |
02020097
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E [...]
|
EMPENHADO |
9.199,60 |
|
| 02/02/2026 |
02020096
MARIA DE SOUZA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, SITUADO NA RUA LAIR FELIX NUNES, BAIRRO CENTRO. DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020095
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRECHEIRAS DE BAIXO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
6.215,22 |
|
| 02/02/2026 |
02020094
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020093
ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE USO E DESUSO, LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, NO S/N, BAIRRO CENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020091
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
EMPENHADO |
51.100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020090
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
EMPENHADO |
1.253.310,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020089
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020088
DAGER HUB - INTELIGENCIA EMPRESARIAL INTEGRADA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS - FGTS, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE 05/2004 [...]
|
EMPENHADO |
15.264,81 |
|
| 02/02/2026 |
02020087
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS EM REGIME DE SERVICOS CONTINUO PARA AUXILIAR NA OPERACIONALIZACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020086
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O [...]
|
EMPENHADO |
3.528,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020085
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE FE [...]
|
EMPENHADO |
27.714,15 |
|
| 02/02/2026 |
02020084
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL SELECAO DE EMPRESA QUE OFERECA O DESCONTO MAIS SIGNIFICATIVO SOBRE OS [...]
|
EMPENHADO |
193.636,89 |
|
| 02/02/2026 |
02020083
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, TRS (HEMODIALISE) DE PACIENTES COM DOENCAS RENAIS CRONICAS DA SERRA DA IBI [...]
|
EMPENHADO |
543.121,68 |
|
| 02/02/2026 |
02020082
CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO NO CHP 03/2024-SESA E ESPECIALIZADAS PARA REALIZAC [...]
|
EMPENHADO |
7.527,24 |
|
| 02/02/2026 |
02020081
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA REFERENTE O REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
272.895,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020080
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
91.079,84 |
|
| 02/02/2026 |
02020079
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(CASA DA GESTANTE)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF [...]
|
EMPENHADO |
8.442,29 |
|
| 02/02/2026 |
02020078
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(APS E MAC)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES [...]
|
EMPENHADO |
31.652,97 |
|
| 02/02/2026 |
02020077
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINDO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PINDOGUABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
EMPENHADO |
21.092,17 |
|
| 02/02/2026 |
02020076
ANTONIO WERTON E VASCONCELOS NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/ [...]
|
EMPENHADO |
49.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020075
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020074
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
EMPENHADO |
767.091,69 |
|
| 02/02/2026 |
02020073
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.199,40 |
|
| 02/02/2026 |
02020072
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
EMPENHADO |
246.691,99 |
|
| 02/02/2026 |
02020071
SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA DA MUSICALIDADE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020070
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
EMPENHADO |
1.899.257,09 |
|
| 02/02/2026 |
02020069
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS EM REGIME DE SERVICOS CONTINUO PARA AUXILIAR NA OPERACIONALIZACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020068
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.142.149,66 |
|
| 02/02/2026 |
02020067
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU/RESGATE PARA O ATENDI [...]
|
EMPENHADO |
1.740,60 |
|
| 02/02/2026 |
02020066
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS PARA O ATENDIMENTO DI [...]
|
EMPENHADO |
870,30 |
|
| 02/02/2026 |
02020065
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS PARA O ATENDIMENTO DI [...]
|
EMPENHADO |
3.481,20 |
|
| 02/02/2026 |
02020064
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
27.686,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020063
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
77.906,45 |
|
| 02/02/2026 |
02020062
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATU [...]
|
EMPENHADO |
128.133,68 |
|
| 02/02/2026 |
02020061
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
673,89 |
|
| 02/02/2026 |
02020060
ABEMIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A IMPLEMENTACAO DE MODELO DE ESCOLA CIVICO-MILITAR QUE OCORRERA NA ESCOLA MUNICIPAL CIVICO-MILITAR [...]
|
EMPENHADO |
411.305,64 |
|
| 02/02/2026 |
02020059
SERFI CONSTRUTORA E SERVICO DE TRANSPORTE EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 1A MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA C.E.B. PREFEITO JOAO NUNES DE MENEZES,LOCALIZADO NO CENTRO NA SED [...]
|
EMPENHADO |
414.732,65 |
|
| 02/02/2026 |
02020058
FOPAG - SEC. SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020057
LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E DE CITOLOGIA CLINICA, VISANDO O ATENDIMENTO AO [...]
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020056
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RES [...]
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LIQUIDADO |
4.215,00 |
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| 02/02/2026 |
02020056
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RES [...]
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EMPENHADO |
21.075,00 |
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