lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tianguá

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3607 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2026 12030001
FERNANDA SOUSA PESSOA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: FERNANDA SOUSA PESSOA,CONFORME PROCESSO NO0201468-70. [...]
EMPENHADO 3.813,99
12/03/2026 06020004
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA- [...]
LIQUIDADO 115,92
12/03/2026 05020033
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECES [...]
LIQUIDADO 198.363,50
12/03/2026 05020032
JN SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO M [...]
LIQUIDADO 90.866,16
12/03/2026 05020029
K M O GESTAO LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME [...]
LIQUIDADO 10.910,50
12/03/2026 02020137
D. E. DE A. MOREIRA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE, OBJETIVO: O [...]
LIQUIDADO 2.799,00
12/03/2026 02020130
FONT ASSESSORIA EM LICITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PAR [...]
LIQUIDADO 4.250,00
12/03/2026 02020016
NPEC REPRESENTACOES LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TIANGUA. CONFORME PE02-2024SEME [...]
LIQUIDADO 410.400,00
12/03/2026 02010157
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO [...]
LIQUIDADO 1.805,51
11/03/2026 22010005
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 1.032.840,00
11/03/2026 11030011
ILANA MARQUES RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO11.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
LIQUIDADO 60,00
11/03/2026 11030011
ILANA MARQUES RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO11.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
EMPENHADO 60,00
11/03/2026 11030010
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO11.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
LIQUIDADO 50,00
11/03/2026 11030010
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO11.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
EMPENHADO 50,00
11/03/2026 11030009
JOSE AMSTERDAM GOMES RODRIGUES
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, TIANGUA-CE, CASA PEQUENA AO LADO DA HIDROPONIA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL A SRA [...]
EMPENHADO 1.621,00
11/03/2026 11030008
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0001777-80.2019.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
EMPENHADO 1.788,00
11/03/2026 11030007
SK PRODUCOES LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS A REALIZACAO DOS EVENTOS (JOGOS ESCOLARES DIAS 17,18 E 24/03 NO GINASIO COBERTO E A ENTREGA DOS [...]
EMPENHADO 35.322,68
11/03/2026 11030006
K M O GESTAO LTDA
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO: FESTA ANUAL DAS ARVORES 2026, QUE OCORRERA DO DIA 24/03/2026 A 28/03/2026, DE INTERES [...]
EMPENHADO 2.797,50
11/03/2026 11030005
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 125,00
11/03/2026 11030004
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.862,17
11/03/2026 11030003
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 18.500,00
11/03/2026 11030002
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQU [...]
LIQUIDADO 50,00
11/03/2026 11030002
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQU [...]
EMPENHADO 50,00
11/03/2026 11030001
CLERSON ALMEIDA SA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
LIQUIDADO 6.795,04
11/03/2026 11030001
CLERSON ALMEIDA SA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
EMPENHADO 6.795,04
11/03/2026 06020011
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 8.047,50
11/03/2026 05020031
I N MARQUES - ME
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE [...]
LIQUIDADO 28.855,76
11/03/2026 05010010
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CONTENDO LACRE DE SEGURANCA E ROTULADO COM INFORMACOES OBRIG [...]
LIQUIDADO 85,90
11/03/2026 04030005
NUBIA MARQUES MARTINS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.100,00
11/03/2026 03030049
RENARA AGUIAR FONTENELE
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
LIQUIDADO 1.168,60
11/03/2026 03030043
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
LIQUIDADO 6.148,50
11/03/2026 03030035
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E D [...]
LIQUIDADO 681,00
11/03/2026 03030028
RENARA AGUIAR FONTENELE
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
LIQUIDADO 7.211,00
11/03/2026 03030027
LILIANE MENDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
LIQUIDADO 6.065,50
11/03/2026 03030012
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E [...]
LIQUIDADO 613,50
11/03/2026 03030010
MARIA VERA DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
LIQUIDADO 267,60
11/03/2026 02020131
PATRICIA SERGINA FERREIRA
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM MOVEL PARA USO NO PROJETO DE DANCA ZUMBA, CAMPEONATOS E TODOS OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO O PROJETO MOVIMENTE-S [...]
LIQUIDADO 2.862,00
11/03/2026 02020119
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E AUXILIARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PARA PR [...]
LIQUIDADO 5.970,06
11/03/2026 02020116
LOCMED HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, PARA O PERFE [...]
LIQUIDADO 36.210,00
11/03/2026 02020115
CLARO S.A.
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A [...]
LIQUIDADO 339,28
11/03/2026 02020113
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PUBLICOS, VISA A GESTAO DOS CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DO P [...]
LIQUIDADO 807,65
11/03/2026 02020110
D. E. DE A. MOREIRA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.646,00
11/03/2026 02020109
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 148,50
11/03/2026 02020106
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
PAGO 2.400,00
11/03/2026 02020105
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
PAGO 61,32
11/03/2026 02020096
MARIA DE SOUZA RAMOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.200,00
11/03/2026 02020095
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO RAMOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 1.035,87
11/03/2026 02020094
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.000,00
11/03/2026 02020093
ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE FARIAS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 2.000,00
11/03/2026 02020092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 133.740,93
11/03/2026 02020088
DAGER HUB - INTELIGENCIA EMPRESARIAL INTEGRADA LTDA
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
PAGO 1.387,71
11/03/2026 02010512
SISAR- SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL - BPA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 30,25
11/03/2026 02010437
ANTONIO EVERARDO DE VASCONCELOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.000,00
11/03/2026 02010433
MONICA MAGALHY RAMOS
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.800,00
11/03/2026 02010432
MAYDISON KLIM MOREIRA DE AGUIAR
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.250,00
11/03/2026 02010430
JOSE TELES DE LIMA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 3.200,00
11/03/2026 02010428
COREPLAN GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - ME
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
PAGO 10.434,57
11/03/2026 02010406
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 3.459,52
11/03/2026 02010404
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
PAGO 16.000,00
11/03/2026 02010389
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
PAGO 3.428,45

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