lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3607 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/03/2026 24020003
EDILEUZA SALVADOR NOGUEIRA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 120,00
05/03/2026 23020001
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 150,00
05/03/2026 22010027
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 1.325.944,00
05/03/2026 22010026
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 1.085.750,00
05/03/2026 22010008
EDITORA PETER ROHL LTDA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 693.437,40
05/03/2026 21010009
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 540,33
05/03/2026 20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 100,00
05/03/2026 15010003
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 540,33
05/03/2026 13020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 491,34
05/03/2026 12020006
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 12020005
BRUNA DA SILVA FERNANDES
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 12020004
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 12020003
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 150,00
05/03/2026 11020011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 100,00
05/03/2026 11020009
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 150,00
05/03/2026 11020008
BRUNA DA SILVA FERNANDES
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 150,00
05/03/2026 11020007
AURILENE FERREIRA PINTO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 150,00
05/03/2026 10020012
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 10020010
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 100,00
05/03/2026 10020009
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 10020008
AURILENE FERREIRA PINTO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 10020007
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 09020012
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 09020011
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 09020010
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 06020019
TIAGO RODRIGUES CORREIA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 1.260,22
05/03/2026 06020016
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
LIQUIDADO 14.648,50
05/03/2026 06020014
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
LIQUIDADO 12.971,05
05/03/2026 06020013
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
LIQUIDADO 2.163,00
05/03/2026 06020012
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, ADVINDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA [...]
LIQUIDADO 62.730,00
05/03/2026 05030005
ILANA MARQUES RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO05.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
LIQUIDADO 60,00
05/03/2026 05030005
ILANA MARQUES RODRIGUES
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO05.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
EMPENHADO 60,00
05/03/2026 05030004
MULTI GRAFICA LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO DA [...]
EMPENHADO 2.223,45
05/03/2026 05030003
MULTI GRAFICA LTDA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE DE SAUDE DA PREFEITURA [...]
EMPENHADO 1.831,10
05/03/2026 05030002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE EPP
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
EMPENHADO 50.746,56
05/03/2026 05030001
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 05030001
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSEL [...]
LIQUIDADO 50,00
05/03/2026 05030001
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSEL [...]
EMPENHADO 50,00
05/03/2026 05020021
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME ADESAO AD03-2024SEIN [...]
LIQUIDADO 9.500,00
05/03/2026 05020020
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
LIQUIDADO 550,00
05/03/2026 02030139
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
PAGO 50,00
05/03/2026 02030039
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS (PRACAS E CEMITERIO PUBLICO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 4.665,68
05/03/2026 02030020
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICK-UP SAVEIRO 1.6 CS (FUNERARIA), MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO D [...]
LIQUIDADO 5.000,00
05/03/2026 02030016
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROG [...]
LIQUIDADO 5.000,00
05/03/2026 02030004
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
PAGO 108,39
05/03/2026 02020106
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAS AUXILIOS A ESTAGIARIOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, EM REGIME DE SERVICO CONTINUO PAR [...]
LIQUIDADO 2.400,00
05/03/2026 02020105
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA, ORIUNDA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS EM REGIME DE SERVIC [...]
LIQUIDADO 61,32
05/03/2026 02020085
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE FE [...]
LIQUIDADO 27.714,15
05/03/2026 02020083
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, TRS (HEMODIALISE) DE PACIENTES COM DOENCAS RENAIS CRONICAS DA SERRA DA IBI [...]
LIQUIDADO 543.121,68
05/03/2026 02020081
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA REFERENTE O REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 20 [...]
LIQUIDADO 272.895,00
05/03/2026 02020080
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE FEVE [...]
LIQUIDADO 91.079,84
05/03/2026 02020079
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(CASA DA GESTANTE)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF [...]
LIQUIDADO 8.442,29
05/03/2026 02020078
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(APS E MAC)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES [...]
LIQUIDADO 31.652,97
05/03/2026 02020075
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
LIQUIDADO 250.000,00
05/03/2026 02020074
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
LIQUIDADO 767.091,69
05/03/2026 02020073
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
LIQUIDADO 1.199,40
05/03/2026 02020072
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
LIQUIDADO 246.691,99
05/03/2026 02020070
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
PAGO 720.029,26
05/03/2026 02020068
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
LIQUIDADO 1.142.149,66
05/03/2026 02020064
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
LIQUIDADO 27.686,00

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