| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
20010005
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 24/02/2026 |
20010004
AMANDA LOURENCO TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/02/2026 |
20010003
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
688,28 |
|
| 24/02/2026 |
10020005
M S ALBUQUERQUE - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CERA,CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
7.382,00 |
|
| 24/02/2026 |
09020008
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
20.020,00 |
|
| 24/02/2026 |
09010001
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.873,50 |
|
| 24/02/2026 |
06020017
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
10.853,54 |
|
| 24/02/2026 |
06020008
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, ADVINDO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
45.066,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020009
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, INSTALACAO ELETRICA E HIDROSANITARI [...]
|
LIQUIDADO |
216,78 |
|
| 24/02/2026 |
05010018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.569,40 |
|
| 24/02/2026 |
05010004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.446,13 |
|
| 24/02/2026 |
05010003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.962,85 |
|
| 24/02/2026 |
05010002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
733,14 |
|
| 24/02/2026 |
02020110
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE, OBJETIVO: O [...]
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020071
SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA DA MUSICALIDADE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020034
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
482,72 |
|
| 24/02/2026 |
02010489
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
196.462,50 |
|
| 24/02/2026 |
02010470
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
23.180,99 |
|
| 24/02/2026 |
02010448
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010447
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
30.950,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010446
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010444
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
95.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010442
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
807,65 |
|
| 24/02/2026 |
02010395
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
LIQUIDADO |
7.545,10 |
|
| 24/02/2026 |
02010379
DELTACON CONSTRUCAO, LOCACAO E ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS HELENA SA CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
158.304,63 |
|
| 24/02/2026 |
02010278
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.927,05 |
|
| 24/02/2026 |
02010275
CONSORCIO PUB MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA IBIAPABA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RATEIO PARA PARTICIPACAO NO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.672/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
36.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010274
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, EM RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DA IBIAPA [...]
|
LIQUIDADO |
117.133,39 |
|
| 24/02/2026 |
02010160
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
22.936,98 |
|
| 24/02/2026 |
02010157
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.805,51 |
|
| 24/02/2026 |
02010147
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC, DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
971.837,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010118
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
32.732,10 |
|
| 24/02/2026 |
02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
1.943,45 |
|
| 24/02/2026 |
02010082
JN SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
90.866,16 |
|
| 24/02/2026 |
02010081
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFICIE [...]
|
LIQUIDADO |
220.019,42 |
|
| 24/02/2026 |
02010024
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE A TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
NATANAEL DA SILVA PASSOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
NATANAEL DA SILVA PASSOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020016
NATANAEL DA SILVA PASSOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRAS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020015
FERNANDO ALVES DE MENEZES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASIL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020014
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASIL [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020013
JOAO BATISTA DA COSTA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020012
EUGENIO PORTELA DE LIMA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020011
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/ [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/D [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020010
JOSE MARIA CUNHA DE BRITO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/D [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
NADIR NUNES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
NADIR NUNES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/DF [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020009
NADIR NUNES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/DF [...]
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EMPENHADO |
4.800,00 |
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